为充分发挥内部审计职能作用,进一步规范财务管理、强化内部监督、防范财务风险,近日,市机关事务管理局对局属单位2024年财务收支情况开展内部审计。
审计人员通过查阅财务凭证、项目资料以及现场交流,对单位账务凭证、合同资料、政府采购程序等进行审计检查,并对审计情况作现场指导和情况反馈。同时,针对审计发现的问题及时与单位进行沟通,并就这些问题提出了合理化整改建议,指导单位对照问题清单,细化整改措施,从严从实整改落实,达到“边审计、边整改、边规范、边提高”的目的。
市机关事务管理局将以此次内部审计为契机,把内审工作与日常监督相结合,防微杜渐、促进规范,不断完善自我监督和自我约束机制,全面提升内部审计工作水平,常态化做好预算执行、政府采购等重点领域监管,不断完善财务管理规范化程度,持续增强各单位风险防范能力。